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淮糧集團迎接2023年度財務(wù)監(jiān)督檢查

發(fā)布時間:2024-09-03   作者:管理員   閱讀:0

 8月26日,財政局監(jiān)督局對淮糧集團2023年度財務(wù)進行監(jiān)督檢查。此次檢查組由財政監(jiān)督局局長劉斌、國有資產(chǎn)監(jiān)督考核辦公室科長楊喆以及金海會計師事務(wù)所的兩位工作人員組成。淮糧集團黨委委員、副總經(jīng)理夏洪冰帶領(lǐng)集團公司財務(wù)審計部進行迎檢工作。

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 此次檢查主要內(nèi)容涉及資產(chǎn)管理、財務(wù)報表的合規(guī)性、倉儲管理、會計信息化建設(shè)以及會計人員管理等多個方面。檢查組通過現(xiàn)場查閱資料、詢問相關(guān)人員等方式,對各項內(nèi)容進行了細致入微的審查。同時,針對資產(chǎn)的管理和使用效率,財務(wù)報表的真實有效性、倉儲管理的規(guī)范性等提出了具體的檢查要求。檢查期間,金海會計師事務(wù)所對查閱資料給予了專業(yè)指導(dǎo),強調(diào)了增強會計信息化建設(shè)、落實內(nèi)部控制,以及加強會計人員培訓(xùn)的重要性。他們對淮糧集團在會計信息化方面的建設(shè)進展表示肯定,并建議進一步加大技術(shù)投入,提升整體財務(wù)管理效率。

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 劉斌表示,企業(yè)的財務(wù)工作不僅關(guān)乎其自身的經(jīng)營與發(fā)展,也關(guān)系到國家的經(jīng)濟安全和稅收的合規(guī)。因此,淮糧集團的此次檢查具有重要的指導(dǎo)意義,檢查結(jié)果將形成正式的檢查報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議,幫助淮糧集團進一步提升財務(wù)管理水平,增強依法合規(guī)意識。

 夏洪冰對檢查組指出的問題表示感謝,要求淮糧集團認真對待此次檢查的反饋,及時落實改進措施。他強調(diào),財務(wù)工作關(guān)系到企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展,淮糧集團將繼續(xù)強化內(nèi)控管理,提升財務(wù)透明度,嚴格遵守各項金融政策和法規(guī)。

 此次財務(wù)監(jiān)督檢查,進一步加強了財政局(國資委)對淮糧集團的監(jiān)督監(jiān)管,推動淮糧集團規(guī)范財務(wù)操作、提升管理水平,為改善財務(wù)管理打下堅實基礎(chǔ)?;醇Z集團將以此為契機,不斷完善內(nèi)控機制,加強合規(guī)管理,實現(xiàn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

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